Faktúra DFB0102/24

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo zmluvy:519/2014

Dodávateľ
Trenč.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4
91101 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za vodné
poplatok za stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 456,58 EUR