Faktúra DFS0245/24

Faktúra doručená:03.7.2024
Číslo zmluvy:06/2023/ŠJ

Dodávateľ
Obim s.r.o.
Nová 4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,06 EUR