Faktúra DFB0026/20

Faktúra doručená:18.2.2020

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za plyn ŠJ 01/20
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 256,83 EUR